Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210111   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Oprava auta Renault  120,42 
vrátane DPH
  36/2021  17.6.2021  23.06.2021  22.9.2021 
4210081   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie kolies  46,31 
vrátane DPH
  40/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210080   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie kolies  45,79 
vrátane DPH
  39/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210079   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie auta  28,33 
vrátane DPH
  38/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210078   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie auta + vyváženie  36,24 
vrátane DPH
  37/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210077   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin
36336556  Prezutie auta  29,84 
vrátane DPH
  36/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210271   Conti trade s.r.o.
Kollárova 91, Martin
36336556  Prezutie kolies  46,01 
vrátane DPH
  96/2021  18.11.2021  26.11.2021  25.1.2022 
4210270   Conti Trade s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie kolies  29,84 
vrátane DPH
  95/2021  18.11.2021  26.11.2021  25.1.2022 
4210269   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin
36336556  Prezutie kolies  41,12 
vrátane DPH
  94/2021  18.11.2021  26.11.2021  25.1.2022 
4210268   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91, Martin
36336556  Výmena kolies  33,22 
vrátane DPH
  93/2021  18.11.2021  26.11.2021  25.1.2022 
4210004   COOP JEDNOTA Martin
SNP 136,Turčianske Teplice
00168980  Hygiena 1.sk  25,54 
vrátane DPH
  sk.1/2021  8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210129   DE-AQUA s.r.o.
Hrdinov SNP 5713,Martin
36829587  Deratizácia priestorov  168,00 
vrátane DPH
  28/2021  6.7.2021  12.07.2021  15.12.2021 
4210300   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Čistiace potreby  50,50 
vrátane DPH
  99/2021  28.12.2021  30.12.2021  9.2.2022 
4210217   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  77,31 
vrátane DPH
  80/2021  7.10.2021  11.10.2021  11.1.2022 
4210168   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  57,75 
vrátane DPH
  69/2021  30.8.2021  08.09.2021  29.12.2021 
4210071   Demro Martin
29.augusta 11 Martin
17852188  Kancelárske potreby  114,47 
vrátane DPH
  32/2021  3.5.2021  14.05.2021  16.9.2021 
4210163   Ekookná Roman Pinďák
A.Lackovej-Zory 511/8,Mošovce
43960821  Sieťky proti hmyzu  196,88 
vrátane DPH
  26/2021  20.8.2021  02.09.2021  20.12.2021 
4210021   ELBEK s.r.o.
Príbovce 182,
46646710  Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS  600,00 
vrátane DPH
  4/2021  16.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210186   EMPATY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476,Bytča
36430897  Skupinová supervízia  140,00 
bez DPH
  75/2021  17.9.2021  24.09.2021  30.12.2021 
4210297   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    20.12.2021  29.12.2021  9.2.2022 
4210221   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    8.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
4210121   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017    30.6.2021  08.07.2021  15.12.2021 
4210052   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča
50520075  Kuchynský odpad január - marec 2021  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017    7.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210001   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27 , Bytča
50520075  Kuchynský odpad oktober - december 2020  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu    5.1.2021  20.01.2021  9.3.2021 
4210295   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  8131,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    14.12.2021  31.12.2021  9.2.2022 
4210240   Flaga spol. s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Flaga plyn  8 991,00 
vrátane DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    25.10.2021  28.10.2021  12.1.2022 
4210066   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 840,68 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    26.4.2021  30.04.2021  21.6.2021 
4210055   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Revízia zásobníka  180,00 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210025   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 252,68 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    25.2.2021  09.03.2021  22.3.2021 
4210019   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6828,60 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1564,02 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    9.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
4210253   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 388,51 
bez DPH
Príloha č.6 kRámcovej dohode    8.11.2021  26.11.2021  24.1.2022 
4210232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2 554,98 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    12.10.2021  18.10.2021  11.1.2022 
4210177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3076,32 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.9.2021  28.09.2021  29.12.2021 
4210153   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 359,51 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    6.8.2021  23.08.2021  16.12.2021 
4210133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 637,61 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    12.7.2021  28.07.2021  15.12.2021 
4210107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 890,55 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.6.2021  15.06.2021  22.9.2021 
4210088   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3736,86 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.5.2021  18.05.2021  20.9.2021 
4210054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4599,37 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M    8.4.2021  15.04.2021  15.6.2021 
4210035   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 100,38 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť