Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
33   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  uhrada el.energie Semeteš  104,96 
vrátane DPH
3/2020    11.02.2021  16.02.2021  15.3.2021 
32   Lindstrom s.r.o
Orešianska ulica č.3,Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží   14,18 
vrátane DPH
8/2018    11.02.2021  16.02.2021  15.3.2021 
31   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Poistné na budovy  863,05 
vrátane DPH
8100210455    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
30   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  nájom priestorov za 2/2021  752,54 
vrátane DPH
052020    08.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
29   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  úhrada za el.energiu H.Orechové   204 
vrátane DPH
3/2020    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
28   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  uhrada za el.energiu   367 
vrátane DPH
3/2020    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
27   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
26   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  uhrada internet H. orechové   54 
vrátane DPH
7356831    08.02.2021  10.02.2021  10.3.2021 
24   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  úhrada za telekom služby   28,09 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    08.02.2021  10.02.2021  10.3.2021 
23   Orange a.s
Metodova 8,Bratislava
35697270  úhrada za telekom.služby   178,25 
vrátane DPH
A13452234    27.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
22   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  uhrada za nájom budovy  752,54 
vrátane DPH
5/2020    28.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
21   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  uhrada za telekom.služby  79,12 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    28.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
19   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  uhrada za internet H.Orechové   54 
vrátane DPH
7356831    22.01.2021  25.01.2021  10.3.2021 
18   Orange a.s
Metodova 8,Bratislava
35697270  uhrada za telekom poplatky   193,93 
vrátane DPH
A13452234    08.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
17   Lindstrom s.r.o
Orešianska ulica č.3,Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží   14,93 
vrátane DPH
8/2018    14.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
16   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  úhrada za el.energiu nedoplatok H.Orechové   2329,46 
vrátane DPH
3/2020    08.01.2021  22..01.2021  10.3.2021 
15   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  uhrada za el energiu Semeteš   254,39 
vrátane DPH
3/2020    08.01.2021  21.01.2021  10.3.2021 
14   Orange a.s
Metodova 8,Bratislava
35697270  uhrada za telekom .poplatky   177,91 
bez DPH
A13452234    08.01.2021  02.02.2021  10.3.2021 
13   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekom poplatky  79,12 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    07.01.2021  08.01.2021  8.3.2021 
12   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekom.poplatky  28,09 
vrátane DPH
9923578693 / 9919966195    14.01.2021  18.01.2021  8.3.2021 
11   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  mesačná splátka za el.energiu H.Orechové   204 
vrátane DPH
32020    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
10   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  mesačná splátka za el.energiu   367 
vrátane DPH
32020    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
2   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  nájom zásobníka na plyn   360 
vrátane DPH
1023045    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
8   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Povinné poistenie Renault Traffic  156,36 
bez DPH
9160086010    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
9   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  povinné poistenie Renault Megane  150,36 
bez DPH
9160086058    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
7   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  právnik do auta Renault Traffic  17,70 
bez DPH
9160086041    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
6   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  právnik do auta Renault Megane  17,70 
bez DPH
9160086060    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
1   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet  3124,38 
bez DPH
3/2019    07.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
4   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Havarijné poistenie Megane Traffic  677,06 
bez DPH
9160082141    11.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
3   Uniqua a.s.
Krasovského 15 ,Bratislava
00653501  Havarijné poistenie Renault Megane  585,75 
bez DPH
9160086106    11.01.2021  29.01.2021  29.1.2021 
58   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735.Trenčín
34115901  posyp + posypová drva  116,46 
vrátane DPH
  1/2021  15.03.2021  18.03.2021  22.3.2021 
40   Hrušková Márta-Drogeria
R.Jašíka 217,Turzovka
14242133  nákup hygienického tovaru   146,70 
vrátane DPH
  10/2021  17.02.2021  04.03.2021  16.3.2021 
257   KON-SHOP, s. r. o.
M. R. Štefánika 81; 023 54 Turzovka
50699971  Nákup všeobecného materiálu  332,30 
vrátane DPH
  100/2021  23.11.2021  25.11.2021  9.12.2021 
253   Peter Mravec - TEMPO
R. Jašíka 86, 023 54 Turzovka
32247702  Krovinorez, rázový uťahovák, hydraulický zdvihák  234,90 
vrátane DPH
  101/2021  16.11.2021  18.11.2021  9.12.2021 
256   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4  621,60 
vrátane DPH
4/2018  102/2021  23.11.2021  25.11.2021  9.12.2021 
277   TLD mont s.r.o.
Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín
52113604  oprava rozvodov vody -H.Orechové   1427,41 
vrátane DPH
  103/2021  10.12.2021  16.12.2021  4.1.2022 
272   Seko s.r.o.
Hollého 928 911 05 Trenčín
36314323  nákup všeobecného materiálu   93,26 
vrátane DPH
  104/2021  08.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
262   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58,Bratislava
30792029  supervízia   60 
vrátane DPH
  105/2021  26.11.2021  03.12.2021  4.1.2022 
279   Bioruža s.r.o.
Laborecká 1 01001 Žilina
52234070  nákup hygienického materiálu   315,99 
vrátane DPH
  106/2021  13.12.2021  15.12.2021  4.1.2022 
271   Technik Servis-HB
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup tonerov do tlačiarní   1896,- 
vrátane DPH
  107/2021  07.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť