Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet zamestnancov  2135,47 
vrátane DPH
3/2019    06.09.2021  21.09.2021  29.9.2021 
144   GGFS s.r.o
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet  2513,23 
vrátane DPH
3/2019    12.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
123   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet zamestnancov  2475,90 
vrátane DPH
3/2019    10.06.2021  25.06.2021  13.7.2021 
103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet  2530,77 
vrátane DPH
3/2019    10.05.2021  25.05.2021  31.5.2021 
71   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   3210,66 
vrátane DPH
3/2019    06.04.2021  30.04.2021  31.5.2021 
44   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet zamestnancom  1904,01 
vrátane DPH
3/2019    04.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
35   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  uhrada za dobitie stravných kariet   2586,73 
vrátane DPH
3/2019    12.02.2021  04.03.2021  15.3.2021 
1   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie strav.kariet  3124,38 
bez DPH
3/2019    07.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
251   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5; 811 08 Bratislava
47079690  Dobitie stravovacích kariet  4333,00 
vrátane DPH
  75/2021  12.11.2021  16.11.2021  9.12.2021 
259   František Majtán - Euronics TDP
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  Nákup elektr. prístrojov, nákup všeob. materiálu  570,50 
vrátane DPH
  91/2021  23.11.2021  04.11.2021  9.12.2021 
239   Flaga spol. s r. o.
Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
34116940  Zálohová platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.11.2021  12.11.2021  9.12.2021 
299   Flaga s.r.o
Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok
34116940  záloha na plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    29.12.2021  29.12.2021  4.1.2022 
268   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  zálohová platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
207   Flaga s.r.o
Šenkvická 14/R 902 01 Pezinok
34116940  mesačná splátka- plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.10.2021  15.10.2021  8.11.2021 
207   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná splátka -plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    1.10.2021  15.10.2021  13.10.2021 
179   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná splátka -plyn  1495,20 
vrátane DPH
1223045    01.09.2021  08.09.2021  29.9.2021 
166   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  zálohová platba na plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.08.2021  10.08.2021  18.8.2021 
149   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  záloha za plyn   1495,20 
bez DPH
1023045    01.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
114   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  mesačná platba za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.06.2021  15.06.2021  16.6.2021 
100   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn -Semeteš  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.05.2021  12.05.2021  14.5.2021 
75   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  splátka za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.04.2021  12.04.2021  19.4.2021 
50   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  úhrada za plyn Semeteš  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
27   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
2   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  nájom zásobníka na plyn   360 
vrátane DPH
1023045    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
290   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice
53248376  rozbor vody  117,60 
vrátane DPH
  109/2021  17.12.2021  28.12.2021  4.1.2022 
134   Eurofins Environment Testing Slovakia
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice
53248376  rozbor vody   117,60 
vrátane DPH
  47/2021  01.07.2021  13.07.2021  22.7.2021 
53   Dispolab Žilina
Gabajova 11,žilina
31625746  nákup respirátorov  94,60 
vrátane DPH
  17/2021  09,03.2021  18.03.2021  22.3.2021 
169   Daba elektro s.r.o
Olešná 59 ,02352
50899619  revízie elektrospotrebičov   552,- 
vrátane DPH
  60/2021  10.8.2021  17.08.2021  18.8.2021 
86   Daba elektro s.r.o
Olešná 59
51779889  revízia trafostanice   960 
vrátane DPH
  33/2021  21.04.2021  30.04.2021  4.5.2021 
36   Daba elektro s.r.o
Olešná 59
51779889  revízie elektrospotrebičov   1500 
vrátane DPH
  5/2021  09.02.2021  18.02.2021  15.3.2021 
150   Clearskin s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 1 010 01 Žilina
36383848  nákup drogových testov   678,48 
vrátane DPH
  56/2021  15.07.2021  21.07.2021  22.7.2021 
221   CLEANEX CENTRUM s. r. o.
2222, 023 02 Krásno nad Kysucou
43891811  Nákup vysávača, sáčky do vysávača  125,00 
vrátane DPH
  90/2021  28.10.2021  04.11.2021  2.12.2021 
245   CDR Bratislava - Röntgenova
Röntgnova 6, 851 01 Bratislava
31753485  Zálohová platba - výpožička priestorov  507,15 
vrátane DPH
5/2020    3.11.2021  12.11.2021  9.12.2021 
280   CDR Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  zálohová platba na nájom   507,15 
bez DPH
5/2020    13.12.2021  15.12.2021  4.1.2022 
205   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  splátka za spotrebované energie v prenajatých priestoroch   507,15 
bez DPH
05/2020    06.10.2021  11.10.2021  8.11.2021 
205   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  energie za prenajaté priestory   507,15 
vrátane DPH
052020    6.10.2021  11.10.2021  13.10.2021 
186   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  platba za služby -prenájom priestorov   507,15 
vrátane DPH
05/2020    10.9.2021  13.09.2021  29.9.2021 
159   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  preddavok na energie -prenajaté priestory   507,15 
vrátane DPH
052020    04.08.2021  10.08.2021  18.8.2021 
139   CDR -Bratislava
Rőntgenova 1234/6 85101 Bratislava
31753485  platba za energie v prenajatých priestoroch   507,15 
vrátane DPH
052020    08.07.2021  13.07.2021  22.7.2021 
122   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  fa na preddavok na služby -prenajaté priestory   507,15 
vrátane DPH
5/2020    08.06.2021  14.06.2021  16.6.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť