Faktúry 2012 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201200311   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  394,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120077  14.8.2012  02.10.2012 
201200312   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  150,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120078  14.8.2012  02.10.2012 
201200313   Prgamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  49,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120079  14.8.2012  02.10.2012 
201200314   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  190,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120080  14.8.2012  02.10.2012 
201200315   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  292,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120081  14.8.2012  02.10.2012 
201200316   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  202,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120082  14.8.2012  02.10.2012 
201200317   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  655,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120083  14.8.2012  02.10.2012 
201200318   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  575,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120084  14.8.2012  02.10.2012 
201200319   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120085  14.8.2012  02.10.2012 
20120032   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  telefóny  390,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.el.kom.služby    20.1.2012  31.01.2012 
201200320   Pergamon s.r.o.
Chemická 1,Bratislava
31327681  tonery  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5  OV120086  14.8.2012  02.10.2012 
201200322   MUDr.Grausová Oľga,FAMATEK
Bystrická 52, Žarnovica
36634271  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  41,82 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    17.8.2012  19.09.2012 
201200324   LAVIE s.r.o.,MUDr.Marian Rebek
A.Kmeťa 6, Nová Baňa
36648990  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  41,82 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    21.8.2012  26.09.2012 
201200325   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobily  343,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    21.8.2012  28.08.2012 
201200326   NOMAMED s.r.o.
Švantnerova 23, Nová Baňa
36661821  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  48,79 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    24.8.2012  26.09.2012 
201200327   MUDr.Bradiaková Mária, MaBra
A.Kmeťa 6, Nová Baňa
45596298  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  55,76 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    24.8.2012  19.09.2012 
201200328   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1 922,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5    24.8.2012  28.08.2012 
201200329   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  internet  41,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL 081002900016, DSL 08102900020    27.8.2012  03.09.2012 
20120033   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie spotreby plynu  11 108,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 6300143564    25.1.2012  06.02.2012 
201200330   MUDr.Adamovicová Jana
Bratská 17, Banská Štiavnica
45447349  zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia  76,67 
vrátane DPH
§ 11 zákona 477/2008    27.8.2012  03.09.2012 
201200331   Magic Computers s.r.o.
Dolná 18, Ban.Štiavnica
36025143  náhradné diely k VT  93,00 
vrátane DPH
  OV120102  28.8.2012  11.09.2012 
201200332   ALTYS s.r.o.
Kremnička 39, Ban.Bystrica
31620540  servis zabezpeč.systému  211,20 
vrátane DPH
  OV120101  28.8.2012  11.09.2012 
201200333   Allcom s.r.o.
Radničné nám. 11, Ban.Štiavnica
36624667  pečiatky  9,24 
vrátane DPH
  OV120075  30.8.2012  11.09.2012 
201200334   Mestský bytový podnik
Dolná 49, Kremnica
00634336  kontrola has. prístrojov  4,62 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004    31.8.2012  11.09.2012 
201200335   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628602  papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120089  3.9.2012  02.10.2012 
201200336   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  176,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120090  3.9.2012  02.10.2012 
201200337   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  150,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV0097  3.9.2012  02.10.2012 
201200338   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  50,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120098  3.9.2012  02.10.2012 
201200339   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica
36016802  servis výťahov  48,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 392004    3.9.2012  11.09.2012 
20120034   Magic Computers s.r.o.
Dolná 18, Banská Štiavnica
36025143  tovar  41,70 
vrátane DPH
  č. OV120009  1.2.2012  14.02.2012 
201200340   Bandog Security s.r.o.
Kammerhofská 26, Ban.Štiavnica
36052663  ochrana objektu  120,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva z 1.4.2011    3.9.2012  11.09.2012 
201200341   Autoservis JUTOMA s.r.o.
Lintich 1, Ban.Štiavnica
44622805  servis automobilu  305,64 
vrátane DPH
  OV120103  3.9.2012  11.09.2012 
201200342   VEOLIA a.s.
Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica
36644303  vodné, stočné  110,75 
vrátane DPH
obchodná zmluva č.706201353    4.9.2012  11.09.2012 
201200343   VEOLIA a.s.
Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica
36644030  vodné, stočné  224,09 
vrátane DPH
Obchodná zmluva 706201353    4.9.2012  11.09.2012 
201200344   VEOLIA a.s.
Partizánska cesta 5,Ban.Bystrica
36644030  vodné, stočné  162,28 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 706201353    4.9.2012  11.09.2012 
201200345   VEOLIA a.s.
Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica
36644030  vodné,stočné  301,37 
vrátane DPH
obchodná zmluva č. 706201353    4.9.2012  11.09.2012 
201200346   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  338,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120096  3.9.2012  02.10.2012 
201200347   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  378,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120095  3.9.2012  02.10.2012 
201200348   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120094  3.9.2012  02.10.2012 
201200349   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  papier  125,85 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5  OV120093  3.9.2012  02.10.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť