Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 07/2015  3,00 
bez DPH
    10.8.2015  14.08.2015 
1131540295   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 07/2015  697,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2015  14.08.2015 
1131540294   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  realizácia dopravného značenia na parkovisku  417,60 
vrátane DPH
  57/2015  10.8.2015  14.08.2015 
1131540293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za hovory a internet za 07/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.8.2015  14.08.2015 
1131540292   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  asfaltovanie plôch na parkovisku   666,00 
bez DPH
  56/2015  6.8.2015  14.08.2015 
1131540291   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 07/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962 Z    4.8.2015  11.08.2015 
1131540290   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 07/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540289   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540286   SBS SHIELD s.r.o.
Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba za 07/2015  2484,08 
vrátane DPH
4/2014/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540285   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 799 BR  111,65 
vrátane DPH
1/OE/2015  53/2015  3.8.2015  11.08.2015 
1131540284   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  pravidelná serviská prehliadka na osob. mot. vozidle Škoda Fabia TN 342 CV  255,68 
vrátane DPH
1/OE/2015  54/2015  3.8.2015  11.08.2015 
1131540283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   68,32 
vrátane DPH
64/OF/2015  58/2015  31.7.2015  14.08.2015 
1131540282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  poplatky za hovory mob. tel. a internet   532,79 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.7.2015  30.07.2015 
1131540281   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - TN  70 
bez DPH
  132/2014  27.7.2015  30.07.2015 
1131540280   Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  trovy exekúcie - Uzn. č. 8Er619/2009-19  39,83 
vrátane DPH
    27.7.2015  30.07.2015 
1131540279   NITRAM, s.r.o.
J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy za 03-06/2015  62,73 
bez DPH
    24.7.2015  30.07.2015 
1131540278   MUDr. Godál Igor
Svinná, 913 24
36130907  lekárske nálezy za 04-05/2015  13,94 
bez DPH
    24.7.2015  30.07.2015 
1131540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  11996,00 
vrátane DPH
64/OF/2015  51/2015  21.7.2015  31.07.2015 
1131540276   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    21.7.2015  17.07.2015 
1131540275   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
45584389  lekárske nálezy za 04-06/2015  13,94 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540274   RELIGIA, s.r.o.
Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín
45688851  lekárske nálezy za 04-06/2015  20,91 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540273   MUDr. Šteffeková Darina s.r.o.
Kristy Bendovej 4, 841 02 Bratislava
36718483  lekárske nálezy za 06/2015  6,97 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540272   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
34059521  lekárske nálezy za 04-06/2015  20,91 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540271   Zdravie TN, s.r.o.
Rybárska 7392/2C, 911 01 Trenčín
47652187  lekárske nálezy za 01-05/2015  20,91 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540270   MUDr. Eckmannová Zuzana
gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31199976  lekárske nálezy za 06/2015  6,97 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540269   MUDr. Litva Radovan
Soblahov 863, 913 38 Soblahov
45353409  lekárske nálezy za 01-05/2015  76,67 
bez DPH
    17.7.2015  22.07.2015 
1131540268   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  4357,56 
vrátane DPH
9/2014/OE  52/2015  16.7.2015  22.07.2015 
1131540267   Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN  1540,22 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.7.2015  22.07.2015 
1131540266   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 06/2015  -81,86 
bez DPH
24/2004/OHS    16.7.2015  13.07.2015 
1131540265   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 06/2015  2715,95 
bez DPH
24/2004/OHS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540264   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA  446,89 
vrátane DPH
7/2010/OHS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540263   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava vozidla Škoda Octavia TN 092 CM-výmena oleja, filtrov  98,99 
vrátane DPH
1/OE/2014  50/2015  14.7.2015  16.07.2015 
1131540262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 06/2015  688,03 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540261   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartridge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja  222,36 
vrátane DPH
9/2012/RHS  47/2015  14.7.2015  16.07.2015 
1131540260   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 06/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    10.7.2015  16.07.2015 
1131540259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN  671,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015  16.07.2015 
1131540258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 06/2015 - DCA  -349,61 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015   
1131540257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2015  6,15 
vrátane DPH
24/2004/OHS    9.7.2015  13.07.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť