Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1271940247   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  revízia bleskozvodu  70 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    22.7.2019  30.07.2019 
1271940246   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  spotreba vody  102,38 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    22.7.2019  30.07.2019 
1271940223   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  30 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    8.7.2019  17.07.2019 
1271940181   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  240 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    10.6.2019  18.06.2019 
1271940147   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  232,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    9.5.2019  21.05.2019 
1271940130   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  spotreba vody  108,36 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    3.5.2019  13.05.2019 
1271940113   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  240 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    8.4.2019  10.04.2019 
1271940096   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  deratizačné práce  6,00 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    27.3.2019  08.04.2019 
1271940082   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  217,50 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    13.3.2019  19.03.2019 
1271940035   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vykonané práce  342,30 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    11.2.2019  19.02.2019 
1271940034   Mestský bytový podnik
Dolná 49/21, Kremnica
00634336  vodné, stočné  121,66 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004    11.2.2019  19.02.2019 
1271940363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    6.11.2019  11.11.2019 
1271940316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.10.2019  14.10.2019 
1271940285   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    4.9.2019  18.09.2019 
1271940252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    5.8.2019  12.08.2019 
1271940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.7.2019  17.07.2019 
1271940208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  demontáž montáž plynomera  388,14 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    19.6.2019  03.07.2019 
1271940172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    6.6.2019  18.06.2019 
1271940141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  3766,80 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    6.5.2019  13.05.2019 
1271940104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2915,93 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    3.4.2019  08.04.2019 
1271940069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2915,93 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    6.3.2019  19.03.2019 
1271940029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2915,93 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    8.2.2019  19.02.2019 
1271940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2529,31 
vrátane DPH
zmluva č. 4071/2013    4.1.2019  14.01.2019 
1271940365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    7.11.2019  19.11.2019 
1271940327   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.10.2019  22.10.2019 
1271940290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.9.2019  18.09.2019 
1271940259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.8.2019  21.08.2019 
1271940222   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.7.2019  17.07.2019 
1271940174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    6.6.2019  18.06.2019 
1271940148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.5.2019  21.05.2019 
1271940114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    8.4.2019  10.04.2019 
1271940070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    6.3.2019  19.03.2019 
1271940025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefony  71,11 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    6.2.2019  19.02.2019 
1271940311   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    02.10.2019  14.10.2019 
1271940229   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    11.7.2019  17.07.2019 
1271940108   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    04.04.2019  10.04.2019 
1271940006   HELPnet, s.r.o.
Hurbanova 1/31, Žiar nad Hronom
45321531  internet  60,90 
vrátane DPH
zmluva 2017224    10.1.2019  21.01.2019 
1271940362   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina KC  43,64 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/2017E 31    5.11.2019  11.11.2019 
1271940361   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ZC  23,14 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/2017E 31    5.11.2019  11.11.2019 
1271940360   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina ZH  187,02 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/2017E 31    5.11.2019  11.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť