Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331940266   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 06/2019  4423,68 
vrátane DPH
243/133/2017    11.07.2019  17.07.2019 
1331940265   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 06/2019 - objekt Krupina  852,3 
vrátane DPH
07/2006    11.07.2019  17.07.2019 
1331940264   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 06/2019 - KA  1064,59 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    11.07.2019  17.07.2019 
1331940263   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 06/2019 - DT  374,5 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    11.07.2019  17.07.2019 
1331940261   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  ventilátory  130 
vrátane DPH
  66/2019  10.07.2019  15.07.2019 
2019/163446   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  03.07.2019  25.07.2019 
2019/163377   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  03.07.2019  25.07.2019 
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019 
2019/140368   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019  3511,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  06.06.2019  15.07.2019 
2019/140319   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019  3788,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  06.06.2019  10.07.2019 
2019/121079   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019  492,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  15.05.2019  10.07.2019 
1331940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.06. - 30.06.2019  698,63 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019 
1331940258   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 06/2019  332,09 
vrátane DPH
01/2014    08.07.2019  11.07.2019 
1331940257   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatky 06/2019  164,75 
vrátane DPH
18/2005    08.07.2019  11.07.2019 
1331940256   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV, nákup letných pneumatík, Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, (UPS6068)  244,18 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    04.07.2019  09.07.2019 
1331940255   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica
36644030  vodné, stočné - KA  943,3200000000001 
vrátane DPH
9/2006    04.07.2019  09.07.2019 
1331940254   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 06/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    04.07.2019  09.07.2019 
1331940253   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 04.-06.2019  38,81 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    03.07.2019  09.07.2019 
1331940250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava  1218 
vrátane DPH
11/2007  50/2019  03.07.2019  09.07.2019 
1331940249   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR, (UPS6311)  173,88 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  55/2019  01.07.2019  09.07.2019 
1331940246   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  vyúčtovanie elektrickej energie za 07.-12.2018, objekt ÚPSVR Zvolen  5337,23 
vrátane DPH
16/2008    27.06.2019  02.07.2019 
2019/156796   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019  20764,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  36/2019 (19/33/54O/200)  25.06.2019  04.07.2019 
1331940241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 05/2019 KA, DT  2283,91 
vrátane DPH
01/02/03/2004    14.06.2019  09.07.2019 
1331940239   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava
44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    17.06.2019  08.07.2019 
1331940218   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019 
1331940219   Aesculapius Medicus s.r.o.
Novozámocká 2477/1, Zvolen
46924205  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019 
1331940217   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019 
1331940210   MUDr. Mosný Ľubomír
Bzovík č. 299
35656051  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    03.06.2019  08.07.2019 
1331940209   MUDr. Mosná Beata
Námestie SNP č. 36, Pliešovce
35656069  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    03.06.2019  08.07.2019 
1331940207   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce
36672033  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019 
1331940206   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce
36672033  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019 
1331940205   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/3, Krupina
47493551  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    31.05.2019  08.07.2019 
1331940203   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina
36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    27.05.2019  08.07.2019 
1331940170   MUDr. Virecová Vlasta
ul. 29 augusta č.12,Krupina
35653256  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    02.05.2019  08.07.2019 
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019 
1331940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.06. - 15.06.2019  501,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  26.06.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH
  61/2019  21.06.2019  26.06.2019 
1331940242   ŠAMO TRANS s.r.o.
E. M. Šoltésovej 1834/38, Zvolen
50296540  odvoz nábytku z ÚPSVR ZV, DT  241,21 
vrátane DPH
  49/2019  18.06.2019  26.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť