Faktúry 2021 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311940018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  1298,36 
vrátane DPH
002863/73120/04    07.1.2019  10.01.2019 
1311940017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01122018-31122018  207,62 
vrátane DPH
1207216903    07.1.2019  10.01.2019 
1311940016   Apriority services a.s.
Lazaretská 3/A, Bratislava
35783176  bezp. a inform.služba 12/2018  2185,92 
vrátane DPH
262/131/2017    07.1.2019  10.01.2019 
1311940015   AMG Security, s.r.o. 128
Nám. SNP 98/2, Zvolen
46268995  ochrana majetku 12/2018  396,00 
vrátane DPH
  Lc 81/2017  07.1.2019  10.01.2019 
1311940014   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.pouk. U  14,40 
vrátane DPH
žiadosť    07.1.2019  10.01.2019 
1311940013   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava nápravy  827,87 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc74/2018  07.1.2019  10.01.2019 
1311940012   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o voz.12/2018  143,28 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.1.2019  10.01.2019 
1311940011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  01012019-31012019  1243,10 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.1.2019  10.01.2019 
1311940010   StVPS, a.s.
Banská Bystrica
36644030  C 270918-201218  921,38 
vrátane DPH
406200909    03.1.2019  10.01.2019 
1311940009   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  52,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940008   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, bratislava
44390823  upratovanie 12/18, toal.papier  4382,74 
vrátane DPH
205/131/2018  Lc79/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940007   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava vozidla na TK,EK  168,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940006   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  71,10 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940005   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  47,88 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940004   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  39,76 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940003   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  53,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940002   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  50,86 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
1311940001   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín  44,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc85/2018  02.1.2019  10.01.2019 
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1312040240   MOLPIR s.r.o.
SNP 129, Smolenice
31431372  dávkovač dezinfekcie  1014,00 
vrátane DPH
  48/2020  30.6.2020   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
 
     
vrátane DPH
       
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1312040070   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica
36631124  DEKVS zľava za 01/2020  -38,18 
vrátane DPH
povolenie    19.2.2020   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311940499   Scylla Security servis s.r.o.
46798811  bezp.služba 12/2019  3859,81 
vrátane DPH
    30.12.2019   
1311940498   StVPS, a.s.
36644030  C 250919-181219  963,90 
vrátane DPH
    27.12.2019   
1311940497   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
45960470  spoluúčasť za poškodenie vozidla  150,00 
vrátane DPH
    23.12.2019   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311940425   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica
36631124  DEKVS zľava za 10/2019  -48,70 
vrátane DPH
povolenie    14.11.2019   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu CM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
1311940352   STAVART s.r.o.
Čerenčianska, Rim. Sobota
31644830  G-oprava strešnej rímsy  10197,67 
vrátane DPH
  Lc61/2019  17.9.2019   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
Interné číslo   Obchodný partner
00000000  Predmet faktúry  Na úhradu DM 
bez DPH
    Dátum prijatia   
<< < | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť