
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312540096 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | hnut.veci 200325-190625 | 328,08 vrátane DPH |
9870123508 | 07.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540074 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | POI-nehnut 140525-130825 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 24.2.2025 | 03.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540070 | OSBD, Rim.Sobota 131 Okružná 50, Rimavská Sobota |
00173916 | G-monitoring kanalizácie | 117,44 vrátane DPH |
11/2025 | 26.2.2025 | 03.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540040 | OSBD, Rim.Sobota 131 Okružná 50, Rimavská Sobota |
00173916 | G-upchatá kanalizácia | 223,05 vrátane DPH |
9/2025 | 05.2.2025 | 11.02.2025 | 19.2.2025 | |
1312540150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 787,54 vrátane DPH |
5611862400 | 17.4.2025 | 25.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540131 1312540131 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 977,22 vrátane DPH |
5611862400 | 04.4.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 624,15 vrátane DPH |
5611862400 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 0,79 vrátane DPH |
5611862400 | 06.3.2025 | 07.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1032,34 vrátane DPH |
5611862400 | 05.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 696,70 vrátane DPH |
5611862400 | 18.2.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 | |
1312540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1058,81 vrátane DPH |
5611862400 | 04.2.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 224,46 vrátane DPH |
5611862400 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 482,22 vrátane DPH |
5611862400 | 07.1.2025 | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540130 1312540130 | STAVART s.r.o. Čerenčianska 22, Rimavská Sobota |
31644830 | nájomné 5/2024 | 731,37 vrátane DPH |
143/131/2022 | 03.4.2025 | 08.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540081 | STAVART s.r.o. Čerenčianska 22, Rimavská Sobota |
31644830 | nájomné 4/2025 | 740,81 vrátane DPH |
143/131/2022 | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540035 | STAVART s.r.o. Čerenčianska 22, Rimavská Sobota |
31644830 | nájomné 3/2025 | 740,81 vrátane DPH |
143/131/2022 | 04.2.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540005 | STAVART s.r.o. Čerenčianska 22, Rimavská Sobota |
31644830 | nájomné 2/2025 | 740,81 vrátane DPH |
143/131/2022 | 07.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540149 | Mesto Hnúšťa Hnúšťa |
00318744 | Hn-komunálne odpady r.2025 | 687,66 vrátane DPH |
rozhodnutie | 17.4.2025 | 25.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540100 | Mesto Rim. Sobota 131 Rimavská Sobota |
00319031 | daň z nehnuteľnosti | 1269,98 vrátane DPH |
rozhodnutie | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540099 | Mesto Rim. Sobota 131 Rimavská Sobota |
00319031 | G -miest. popl.za kom.odpady r.2025 | 686,40 vrátane DPH |
rozhodnutie | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540098 | Mesto Rim. Sobota 131 Rimavská Sobota |
00319031 | Č -miest. popl.za kom.odpady r.2025 | 6635,20 vrátane DPH |
rozhodnutie | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540093 | Šuran Peter, MUDr. 131 Na Troskách241, Lubeník |
31928714 | zdrav.výkony - 1224/0225 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 07.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540142 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | v-elektrina 03/2025 | 150,70 vrátane DPH |
5361/2024 | 10.4.2025 | 17.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540129 1312540129 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 04/2025 | 1258,17 vrátane DPH |
5361/2024 | 03.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540128 1312540128 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 01.04.25-30.04.25 | 2602,60 vrátane DPH |
P1463/2024 | 03.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540101 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | v-elektrina 02/2025 | 182,59 vrátane DPH |
5361/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540087 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 01.03.25-31.03.25 | 2602,60 vrátane DPH |
P1463/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 03/2025 | 1544,31 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | v-elektrina 01/2025 | 491,88 vrátane DPH |
5361/2024 | 14.2.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 | |
1312540044 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 01.02.25-28.02.25 | 2602,60 vrátane DPH |
P1463/2024 | 03.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 02/2025 | 1544,31 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | v-plyn 010524-311224 | -5094,26 vrátane DPH |
P1463/2024 | 15.1.2025 | 12.02.2025 | 23.1.2025 | |
1312540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina 01/2025 | 1544,31 vrátane DPH |
5361/2024 | 09.1.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 01.01.25-31.01.25 | 2602,60 vrátane DPH |
P1463/2024 | 07.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | popl.za tel.služby 01.03.2025-31.03.2025 | 178,34 vrátane DPH |
1207216903 | 07.4.2025 | 14.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | popl.za tel.služby 01.02.2025-28.02.2025 | 178,33 vrátane DPH |
1207216903 | 06.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | popl.za tel.služby 01.01.2025-31.01.2025 | 178,33 vrátane DPH |
1207216903 | 06.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | popl.za tel.služby 01.12.2024-31.12.2024 | 174,37 vrátane DPH |
1207216903 | 09.1.2025 | 14.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540124 1312540124 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | nájomné 05/2025 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 02.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540082 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | nájomné 04/2025 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 |