Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340233   Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves
31297676  prenájom priestorov  200,00 
bez DPH
  1442340044  26.5.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442305993   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj.6/2023 SNV 53  7,96 
bez DPH
    1.6.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442305992   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj.6/2023 SNV 55  3,98 
bez DPH
    1.6.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442305991   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochrana obj.6/2023 KR  3,98 
bez DPH
    1.6.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442340232   Tarbaj Cyril
Teplička 78, 05201 Sp. Nová Ves
41317386  náter radiátorov v aule Gelnica  338,10 
bez DPH
  1442340055  26.05.2023  30.05.2023  29.5.2023 
1442340231   PRIMA MEDIC, s.r.o.,
Dubová 2024/12 05201 SNV
36717584  úhrada zdrav. úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.05.2025  26.05.2023  25.5.2023 
1442340230   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.05.2025  26.05.2023  25.5.2023 
1442340229   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 4/2023  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    23.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340228   Tarbaj Cyril-MANAFIT
Teplička 78, 05201 SNV
41317386  vymaľovanie auly GL  4013,00 
bez DPH
  č.1442340042  22.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340227   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  paliv.karty na odber PHM 1.5.-15.5.2023  183,79 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    18.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340226   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 4/2023  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    17.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340222   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných úkonov   20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340221   Komedic s.r.o.
Ľaliová 3204/4, 05201 SNV
46924639  úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340225   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 4/2023 SNV+GL+KR  846,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    17.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340220   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 4-5/2023  95,56 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory SNV 4/2023  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340218   Ján Rothmajer, s.r.o.
SNP 1125/23, 05601 Gelnica
46074643  oprava prístrešku GL  2138,88 
vrátane DPH
  1442340041  11.5.2023  18.05.2023  17.5.2023 
1442340216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01-04/2023 Odbor. 53, SNV  19904,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 04/2023  10,72 
bez DPH
zmluva    10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340213   Green Wave Recycling, s.r.o.
Žerlezničný riadok 70, 96801 Nová Baňa
45539197  skartácia obsahu bezp.nádob  28,80 
vrátane DPH
  1442340038  10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340212   Final-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  pneum. prezutie  36,00 
bez DPH
RD č. 97/OVS/2021    10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340211   Final-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  pneum. prezutie  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021    10.05.2023  11.05.2023  10.5.2023 
1442340210   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč.,zráž., od 23.3.-21.4.2023  266,26 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340209   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. GL 4/2023  4685,64 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340208   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. KR 4/2023  977,92 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. SNV 55 4/2023  1205,18 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. SNV 53 4/2023  4094,69 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340205   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory+internet 4/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    4.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.4.-30.4.2023  1257,24 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.5.2023  10.05.2023  9.5.2023 
1442340203   MESTO SNV
Radničné nám. 1843/7,05270 SNV
00329614  komunálny odpad SNV 53 1. spátka  1144,00 
bez DPH
zmluva    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340202   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 4/23 KR  2713,68 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340201   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 4/2023  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340200   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu. prezutie  36,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu. prezutie  36,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340198   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu. prezutie  420,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu. prezutie  446,40 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340196   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu. prezutie  48,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  letné pneu.prezutie  48,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340193   BBF Elektro, s.r.o.
Radlinského 17/B, 05201 SNV
36177245  dodanie svietidiel  303,60 
vrátane DPH
  1442340024  3.5.2023  04.05.2023  3.5.2023 
1442340192   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1-4/2023  177,28 
vrátane DPH
zmluva 66/238/15P    28.4.2023  04.05.2023  3.5.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť