Faktúry 2021 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140304   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51865467  Faktúra za stravu 10/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140306   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č. 83
37890221  Faktúra za stravu 10/2021  26,08 
vrátane DPH
  56/2021  29.10.2021  15.11.2021  14.12.2021 
12140272   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen
00606995  Faktúra za stravu 10/2021  30,97 
vrátane DPH
  48/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140252   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191  Faktúra za stravu 10/2021  47,35 
vrátane DPH
  46/2021  27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140243   Odborné učilište internátne
Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka
00493767  Faktúra za stravu 10/2021  67,92 
vrátane DPH
  47/2021  16.9.2021  28.09.2021  1.10.2021 
12140278   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec
00620998  Faktúra za stravu 09/2021  20,16 
vrátane DPH
  65/2021  8.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140281   Spojená škola internátna
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
51066211  Faktúra za stravu 09/2021  45,50 
vrátane DPH
  42/2021  11.10.2021  21.10.2021  27.10.2021 
12140276   Spojená škola internátna
Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Faktúra za stravu 09/2021  25,46 
vrátane DPH
  50/2021  7.10.2021  20.10.2021  27.10.2021 
12140274   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stravu 09/2021  45,80 
vrátane DPH
  71/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140280   SOŠ hotelový služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
37890115  Faktúra za stravu 09/2021  14,67 
vrátane DPH
  49/2021  11.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140261   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1
51958767  Faktúra za stravu 09/2021  49,44 
vrátane DPH
  55/2021  4.10.2021  14.10.2021  27.10.2021 
12140246   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu 09/2021  410,10 
vrátane DPH
  39/2021  20.9.2021  23.09.2021  1.10.2021 
12140275   Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta č. 83
37890221  Faktúra za stravu 09/2021   19,56 
vrátane DPH
  56/2021  7.10.2021  15.10.2021  27.10.2021 
12140325   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  Faktúra za stravu 09-10/2021  47,40 
vrátane DPH
  40/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
121140319   Obec Veľká nad Ipľom
00316539  Faktúra za stravu + réžijné náklady 10/2021  43,70 
vrátane DPH
  41/2021  8.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
12140269   Školská jedáleň s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  Faktúra za stravu   84,12 
vrátane DPH
  40/2021  6.10.2021  19.10.2021  27.10.2021 
12140247   Školská jedáleň s MŠ
Školská 1575, 962 05 Hriňová
37831283  Faktúra za stravu  386,84 
vrátane DPH
  39/2021  20.9.2021  22.09.2021  1.10.2021 
12140242   Stredná zdravotná škola
Kozáčeka 4,960 01 Zvolen
00606995  Faktúra za stravu  32,60 
vrátane DPH
  48/2021  10.9.2021  17.09.2021  1.10.2021 
12140230   Stredná odb. škola Želovce
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
37890191  Faktúra za stravu  35,67 
vrátane DPH
  462021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021  3069,09 
vrátane DPH
ZM 7500014119    10.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140343   Austoslužby
Lúčna 1766/30
10922717  Faktúra za servis motorového vozidla   776,20 
vrátane DPH
  81/2021  26.11.2021  29.11.2021  16.12.2021 
12140369   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 122021  72,06 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140372   Diagnostické centrum
J. Jančeka 32
00111562  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  110,40 
bez DPH
Dohoda    09.12.2021  15.12.2021  16.12.2021 
12140368   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 112021  129,60 
bez DPH
  70/2021  08.12.2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140321   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  141,98 
vrátane DPH
  71/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140322   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku
00181315  Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021  133,92 
vrátane DPH
  70/2021  10.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
12140285   Mesto Detva
J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  Faktúra za prenájom priestorov  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP    18.10.2021  22.10.2021  27.10.2021 
12140345   Svojpomocné družstvo JHR
Jarmočná 1430
00634255  Faktúra za potraviny - zemiaky  55,00 
vrátane DPH
  80/2021  29.11.2021  02.12.2021  16.12.2021 
12140228   JEEL s.r.o. Zvolen
Študentrská 32, 960 01 Zvolen
36058572  Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov  249,96 
vrátane DPH
  60/2021  31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn  923,30 
vrátane DPH
P3386/2019    6.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140245   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,73 
vrátane DPH
ZM    20.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140237   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  36,98 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140238   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  1,00 
vrátane DPH
ZM    8.9.2021  14.09.2021  1.10.2021 
12140227   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušály  225,17 
bez DPH
ZM    31.8.2021  07.09.2021  1.10.2021 
12140339   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za paušál  221,60 
vrátane DPH
ZM    19.11.2021  22.11.2021  14.12.2021 
12140236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Faktúra za nabitie stravovacích kariet  2113,941 
vrátane DPH
7500014119    07.09.2021  27.09.2021  1.10.2021 
12140340   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 112021  230,00 
bez DPH
ZM.dodatok č. 1 k zmluve    22.11.2021  26.11.2021  16.12.2021 
12140250   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis 09/2021  230,00 
vrátane DPH
R/2021/000069    27.9.2021  29.09.2021  1.10.2021 
12140226   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrová 4
41855680  Faktúra za IT servis   230 
vrátane DPH
R/2021/000069    24.08.2021  24.08.2021  1.10.2021 
12140326   LC Net
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
36647209  Faktúra za Internet 11/2021  14,50 
vrátane DPH
109/2016    11.11.2021  18.11.2021  14.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť