Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170335   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za hovory a internet  290,11 
vrátane DPH
6267/2014    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170334   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170333   Real Security, s. r. o.
M.R.Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Elektronický vrátnik  2993,16 
vrátane DPH
  1112017  26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - ročné vyúčtovanie TV, Milh.  315,15 
vrátane DPH
4045/2013    23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170331   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Internát a strava detí 09/2017  196,20 
vrátane DPH
  1092017  23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  7.12.2017 
20170330   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRST
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  Revízia komína a dymovodu - DeD Sečovce  190,00 
vrátane DPH
  252017  19.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170329   Ján Malackanič PREGMAL
Nová 65/14 07622 Vojčice
17269326  Atypická posteľ pre dieťa 4. ŠSS  700,00 
vrátane DPH
  1072017  18.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170328   Ján Malackanič PREGMAL
Nová 65/14 07622 Vojčice
17269326  Prebaľovacie pulty pre 3. ŠSS  180,00 
vrátane DPH
  1082017  18.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170327   Mitru, s. r. o.
Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou
47488565  Postele pre deti  747,00 
vrátane DPH
  1062017  17.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170326   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zber a zneškodnenie BRKO 09/2017  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 09/2017  259,41 
vrátane DPH
4045/2013    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170324   Praktik Textil, s. r. o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
44491191  Vybavenie pre deti novej 3. ŠSS  656,59 
vrátane DPH
  1042017  12.10.2017  16.10.2017  6.11.2017 
20170323   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 09/2017  6,60 
vrátane DPH
  132017  11.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170322   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 09/2017  50,82 
vrátane DPH
  1032017  11.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170321   SIKORA Peter - SICOLOR
Okružná 202/18, Zemplínska Teplica
45966052  Tovar podľa výberu  224,99 
vrátane DPH
  82017  11.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170320   Mladosť M.Khalil Hotovčinová
Obchodná, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  254,78 
vrátane DPH
  72017  11.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH
49345/2015    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170318   Sojka Michal súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Elektrospotrebiče - nová 3. ŠSS  1538,80 
vrátane DPH
  952017  10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170317   Sojka Michal súkromný podnikateľ
SNP 928/62, Sečovce
10796924  Tovar podľa výberu  67,80 
vrátane DPH
  692017  10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170316   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  PZS IV.Q/2017  244,80 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170315   Štefan Mačura -STEVMA
Škultétyho 1921/6, Trebišov
47542497  Lepenie PVC a súvisiace práce  469,40 
vrátane DPH
  992017  06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170314   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH
9901159502    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170312   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    03.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170311   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Materiál na terapiu  100,30 
vrátane DPH
  982017  03.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170310   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 10/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170309   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  337,98 
vrátane DPH
6267/2014    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170308   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2017  1361,79 
vrátane DPH
14322015    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170307   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 09/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170306   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis vozidla - Opel Vivaro  1587,17 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170305   STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Družstevná 195, Pechotice
31682987  Stavebné práce - nová 3. ŠSS  2992,76 
vrátane DPH
  942017  02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  6.11.2017 
20170304   Interiér Invest, s. r. o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  Podlahová krytina pre novozriadenú 3. ŠSS  883,42 
vrátane DPH
  962017  28.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170303   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce, TV  457,55 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    28.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170302   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne lekárske prehliadky  37,00 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    26.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170301   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    26.09.2017  13.10.2017  17.10.2017 
20170300   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRST
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komínov a dymovodov - RD Trebišov, RD Milhostov  220,01 
vrátane DPH
  252017  25.09.2017  13.10.2017  17.10.2017 
20170299   PosAm spol. s.r.o.
Bajkalská 28, Bratislava
31365078  USB Token  97,56 
vrátane DPH
  392017  21.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170298   PosAm spol. s.r.o.
Bajkalská 28, Bratislava
31365078  USB token  97,56 
vrátane DPH
  392017  21.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť