
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190218 | Špeciálna zákl.škola s MŠ int. Kúpeľná 97, Liptovský ján  | 
						42224233 | úhrada za stravu | 187,53  vrátane DPH  | 
						73 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190217 | Emil Kozel Idanská 4, 04011 Košice  | 
						00610526 | úhrada za školenie vodiča | 18,00  vrátane DPH  | 
						65 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190216 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 146,78  vrátane DPH  | 
						273001820 | 10.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190215 | GGFS, s.r.o.  Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20  vrátane DPH  | 
						27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190214 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava  | 
						31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 160,73  vrátane DPH  | 
						273001411 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190213 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 24,42  vrátane DPH  | 
						362019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190212 | ZŠ - Grundschule  Štóska 183, 04425 Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 95,85  vrátane DPH  | 
						71 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190211 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 41,97  vrátane DPH  | 
						70 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190210 | Spojená škola int.Levoča Námestie Š. Kluberta 2  | 
						42090199 | úhrada za internát pre chovancov CDaR Štós | 19,80  vrátane DPH  | 
						69 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190209 | Spojená škola int.Levoča Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča  | 
						00610526 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 178,75  vrátane DPH  | 
						273001820 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190208 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice  | 
						00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 13,14  vrátane DPH  | 
						273001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190207 | Stredná športová škola Košice Trieda SNP 104, 04011 Košice  | 
						00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 10,22  vrátane DPH  | 
						373001823 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | úhrada za plyn | 1938,65  vrátane DPH  | 
						273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190205 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce  | 
						00523461 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 46,76  vrátane DPH  | 
						27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190204 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce  | 
						00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50  vrátane DPH  | 
						27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24  vrátane DPH  | 
						273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190202 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 57,85  vrátane DPH  | 
						273001635,273001816 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190201 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 67,54  vrátane DPH  | 
						273001818 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava  | 
						45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82  vrátane DPH  | 
						273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190199 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 77,45  vrátane DPH  | 
						273001820 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190198 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04  vrátane DPH  | 
						273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190197 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88  vrátane DPH  | 
						273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190196 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica  | 
						35597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09  vrátane DPH  | 
						273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190195 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43,04471 Čečejovce  | 
						47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00  vrátane DPH  | 
						27300196 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 2019194 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice  | 
						36212466 | úhrada za tonery | 98,40  vrátane DPH  | 
						67 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190193 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, 04424 Poproč  | 
						35544031 | úhrada za stravné | 36,32  vrátane DPH  | 
						66 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190192 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5,04001 Košice  | 
						50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 66,00  vrátane DPH  | 
						27300192 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190191 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava  | 
						52204502 | úhrada za prvý turnus letného tábora | 1785,00  vrátane DPH  | 
						61 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 2019190 | Nádej do života o.z. Riazanská 56,831 02 Bratislava  | 
						52204502 | úhrada za letný tábor prvý turnus | 1428,00  vrátane DPH  | 
						60 | 03.6.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice  | 
						36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21  vrátane DPH  | 
						30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190188 | VVS Košicea.s. Komenského 50,04248 Košice  | 
						36570460 | úhrada za vodné a stočné | 170,06  vrátane DPH  | 
						30-000116916PO2016 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190187 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava  | 
						31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 108,10  vrátane DPH  | 
						273001411 | 23.5.2019 | 23.05.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190186 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,16  vrátane DPH  | 
						A6854227 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190185 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služby | 48  vrátane DPH  | 
						A3592475 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190184 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služy | 46,80  vrátane DPH  | 
						A3592455 | 23.5.2019 | 01.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190183 | Slov.tech.univ.v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava  | 
						00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05  vrátane DPH  | 
						64 | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava  | 
						31327681 | úhrada za tonery | 130,74  vrátane DPH  | 
						273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190181 | Atlantis Systems,s.r.o. Gorkého 6,81101 Bratislava  | 
						35844230 | Web hosting, Obnova domény | 52,01  vrátane DPH  | 
						63 | 17.05.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190180 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 111,20  vrátane DPH  | 
						27300193/27300194 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190179 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján  | 
						42224233 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 232,96  vrátane DPH  | 
						62 | 15.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 |