
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190178 | SPDDD Úsmev ako dar Kováčka 28, 04001 Košice  | 
						17316537 | úhrada za obed na akcii | 20  vrátane DPH  | 
						59 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190177 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce  | 
						00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 7  vrátane DPH  | 
						27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce  | 
						00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84  vrátane DPH  | 
						27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190175 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice  | 
						31662412 | úhrada za počítač | 1049  vrátane DPH  | 
						58 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice  | 
						36212466 | úhrada za tonery | 198  vrátane DPH  | 
						57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190173 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za mobilné služby | 63,40  vrátane DPH  | 
						273001816 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190172 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74  vrátane DPH  | 
						273001818 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190171 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24  vrátane DPH  | 
						273001636 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190170 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice  | 
						00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 10,22  vrátane DPH  | 
						273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190169 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice  | 
						00521965 | úhrada za stravné chovanca CDaR štós | 8,76  vrátane DPH  | 
						273001823 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190168 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča  | 
						42090199 | úhrada za stravné za chovancov CDaR štós | 19,80  vrátane DPH  | 
						56 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190167 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča  | 
						42090199 | úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós | 159,78  vrátane DPH  | 
						55 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190166 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 149,86  vrátane DPH  | 
						273001820 | 9.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190165 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 44,40  vrátane DPH  | 
						52 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190164 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 175,23  vrátane DPH  | 
						53 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190163 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev  | 
						35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 90,72  vrátane DPH  | 
						54 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190162 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | úhrada za stravné lístky | 2941,20  vrátane DPH  | 
						27300167 | 9.5.2019 | 05.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190161 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 242,15  vrátane DPH  | 
						273001411 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190160 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 01001 Žilina  | 
						36371271 | úhrada za predplatné časopisu | 32,90  vrátane DPH  | 
						51 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava  | 
						45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82  vrátane DPH  | 
						273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190158 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč  | 
						35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 33,68  vrátane DPH  | 
						49 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65  vrátane DPH  | 
						273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190156 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09  vrátane DPH  | 
						273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190155 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88  vrátane DPH  | 
						273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190154 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04  vrátane DPH  | 
						273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190153 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 77,45  vrátane DPH  | 
						273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev  | 
						00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9  vrátane DPH  | 
						50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190151 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce  | 
						47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100  vrátane DPH  | 
						27300196 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58  vrátane DPH  | 
						27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190149 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | úhrada za chovancov CDaR Štós | 129,15  vrátane DPH  | 
						27300193/27300194 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190148 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice  | 
						50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66  vrátane DPH  | 
						27300192 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190147 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava  | 
						00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós | 72,05  vrátane DPH  | 
						47 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190146 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38  vrátane DPH  | 
						A6854227 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190145 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,62  vrátane DPH  | 
						A3592475 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190144 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,80  vrátane DPH  | 
						A3592455 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice  | 
						31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85  vrátane DPH  | 
						48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63  vrátane DPH  | 
						30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190141 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 173,60  vrátane DPH  | 
						273001411 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190112 | Oto Lukáč Drienovec 458, 04401  | 
						10707174 | úhrada za rekonštrukciu kúpelne | 3370  vrátane DPH  | 
						21 | 1.4.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava  | 
						45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51  vrátane DPH  | 
						273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 |