Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150120   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  239,12 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150103   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  104,62 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  41,55 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    07.04.2015  17.04.2015  24.6.2015 
20150061   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  41,55 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    13.03.2015  20.03.2015  24.6.2015 
20150045   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  170,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    04.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  183,14 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    04.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150022   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  279,71 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.02.2015  06.02.2015  19.3.2015 
20150021   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  140,31 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    02.02.2015  06.02.2015  19.3.2015 
20150133   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  1657,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150100   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  2126,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150069   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  2126,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    01.04.2015  02.04.2015  24.6.2015 
20150043   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  3630,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    04.03.2015  18.03.2015  24.6.2015 
20150027   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  3832,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    06.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
20150016   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  3944,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    01.02.2015  02.02.2015  19.3.2015 
20150012   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn- vyúčtovanie r. 2014  -390,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    10.02.2015  26.01.2015  10.2.2015 
20150360   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS  143,24 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č5/2008    23.12.2015  29.12.2015  21.2.2016 
20150901   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS  139,40 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 5/2008    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150153   Hard-Safety
Pažit 172, Veľké Zálužie
43288383  servis EVS  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    1.7.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150309   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150274   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150240   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150209   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150188   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.08.2015  18.08.2015  13.10.2015 
20150159   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150125   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150322   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2142,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150272   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2233,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150245   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150225   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150196   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1737,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150175   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  -2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150174   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1971,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.07.2015  20.07.2015  13.10.2015 
20150145   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  55,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150131   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150126   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150308   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.12.2015  14.12.2015  21.2.2016 
20150273   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150335   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  324,72 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.12.2015  17.12.2015  21.2.2016 
20150292   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  318,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  340,97 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť