Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900597   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  53,33 
vrátane DPH
  19357  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900596   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  3,90 
vrátane DPH
  79  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900595   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH
  2019089  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900594   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí Lip.  20,55 
vrátane DPH
  2019174161  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900593   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  149,03 
vrátane DPH
5611854130    27.12.2019  16.01.2020  25.3.2020 
201900592   KOMIN servis
Prešov, Levočská 20
34651659  prev.komin.práce  92,00 
vrátane DPH
  10019  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900591   Haus Seman
Levočská 20, Prešov
36477630  nákup všeob.mater.  318,22 
vrátane DPH
  82619  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900590   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  212,98 
vrátane DPH
  136573581  27.12.2019  14.02.2020  25.3.2020 
201900589   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  bezdrôt.klávesnice  105,88 
vrátane DPH
  195294464  18.12.2019  19.12.2019  25.3.2020 
201900588   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  nákup elektrospotr.  1113,89 
vrátane DPH
  5220056046  18.12.2019  19.12.2019  25.3.2020 
201900587   DANMARK -MN s.r.o.
Sabinov, Puškinova 19
52017583  lieky a zdr.mater.  153,27 
vrátane DPH
  20190133  18.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900586   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  materiál - údržba  288,50 
vrátane DPH
  20191204  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900585   PAMI-mont, s.r.o.
Veľký Šariš, Mlynská 6
44682964  revízia plyn.kotolne  890,40 
vrátane DPH
  19105  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900584   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26, 083 01 Sabinov
47200529  materiál - údržba, nákup  105,26 
vrátane DPH
  20190245  18.12.2019  27.12.2019  25.3.2020 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900582   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  32,83 
vrátane DPH
  8036867580  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900581   Bonami s.r.o.
Bratislava, Galvaniho 6
24230111  nákup inter.kobercov  85,90 
vrátane DPH
  94080495  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900580   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194813360  16.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900579   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194814516  16.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900578   Alza s.r.o.
Bratislava, Bottova 7
36562939  LCD monitor  87,08 
vrátane DPH
  194811476  16.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900577   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  skartátor, tlačiareň  939,96 
vrátane DPH
  201913417  16.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900576   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  servis a revízia plynu  667,56 
vrátane DPH
  2019050  16.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900575   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  291,18 
vrátane DPH
  4913709002  16.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900574   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí  62,84 
vrátane DPH
  452019  16.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900573   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  997,19 
vrátane DPH
  1016122019  16.12.2019  26.12.2019  25.3.2020 
201900572   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  86,40 
vrátane DPH
  4913675002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900571   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  29,17 
vrátane DPH
  4913751002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900570   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  90,30 
vrátane DPH
  4913627002  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900569   Šimon Richard
Jakubovany 94, 08301 Sabinov
34814035  nákup všeob.mater.  1045,20 
vrátane DPH
  20191271  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900568   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  96,10 
vrátane DPH
  19322  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900567   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  28,56 
vrátane DPH
  201947  12.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900566   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  186,10 
vrátane DPH
9900931317    12.12.2019  27.12.2019  25.3.2020 
201900565   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  48,78 
vrátane DPH
  21900100  11.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900564   SSOŠ
Prešov, Pod Kalváriou 36
00686514  strava detí Dr.  13,90 
vrátane DPH
  23819  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900563   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH
  2019084  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900562   MIZU group s.r.o.
Žilina, Na kopci 652/3
51290103  nákup inter.vyb.  55,92 
vrátane DPH
  22191135  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900561   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  495,15 
vrátane DPH
  29000731  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900560   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    10.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900559   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  144,43 
vrátane DPH
5611854130    10.12.2019  08.01.2019  25.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť