Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940192   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    25.07.2019  31.07.2019  7.10.2019 
11940191   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 5/2019-7/2019 AK  1,85 
vrátane DPH
4000022    17.07.2019  31.07.2019  7.10.2019 
11940190   KONICA MINOLTA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 5/2019-7/2019 TN  31,27 
vrátane DPH
4000021    17.07.2019  31.07.2019  7.10.2019 
11940189   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 6/2019  161,11 
vrátane DPH
10/2015    15.07.2019  31.07.2019  7.10.2019 
11940188   DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  stravné za klienta 6/2019  105 
vrátane DPH
  OBJ.  12.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940187   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  letný rozoj. Pobyt Lysá pod Makytou  540,00 
vrátane DPH
  OBJ.  11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940186   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  540,00 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940185   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19  275,33 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940184   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 6/2019  117,94 
vrátane DPH
2028614802    08.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940183   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2544,00 
vrátane DPH
3/2016    04.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940182   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 6/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    03.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940181   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 6/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    03.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940180   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 6/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    03.07.2019  17.07.2019  7.10.2019 
11940179   ČERVEŇAN INŠTALÁCIE s.r.o.
Mníchova Lehota 308
50785826  výmena poškodeného ventilu  71,44 
vrátane DPH
  obj.  02.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940178   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 6/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940177   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 6/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2017    01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940176   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 6/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
11940175   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  strava na športových hrách  72,00 
vrátane DPH
  OBJ.  01.07.2019  10.07.2019  7.10.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  7.10.2019 
11940174   MAPROS s.r.o.
Royova 24, Nové Mesto nad Váhom
36339296  servis+oprava plyn.kotla Immergas  144,00 
vrátane DPH
  Obj.  24.06.2018  14.07.2019  30.7.2019 
11940173   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    24.06.2019  28.06.2019  30.7.2019 
11940172   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    24.06.2019  28.06.2019  30.7.2019 
11940171   DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  stravné za klienta 5/2019  108,5 
vrátane DPH
  OBJ.  21.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940170   LEDUM KAMARA SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarní OLI 363, HP 252, HP 281 FDW  855,14 
bez DPH
  OBJ.  20.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940169   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn
41446836  oprava umývačky riadu BOSCH  52,00 
vrátane DPH
  OBJ:  20.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940168   SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.
Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce
50906119  oprava MV TN 204 BX  570,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940167   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019  196,38 
vrátane DPH
788/2014    17.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940166   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava MV TN 827 CE  258,06 
vrátane DPH
  OBJ.  12.06.2019  19.06.2019  30.7.2019 
11940165   MIKONA s.r.o.
Hollého 807, 020 01 Púchov
31570364  pneumatiky letné TN 204 BX  163,16 
bez DPH
  OBJ.  12.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940164   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  312,92 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940163   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19  271,46 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940162   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 727 ks  2908,00 
vrátane DPH
3/2016    07.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 4/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    07.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 6/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    07.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940159   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 5/2019  207,12 
vrátane DPH
10/2015    07.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940158   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 6/2019  152,27 
vrátane DPH
A7726890    06.06.2019  25.06.2019  30.7.2019 
11940157   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  prezutie MV TN 367 AZ  24,96 
vrátane DPH
  OBJ.  06.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940156   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 5/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    04.06.2019  12.06.2019  30.7.2019 
11940155   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN
33180261  oprava MV TN 605 BB  436,50 
vrátane DPH
  OBJ.  04.06.2019  19.06.2019  30.7.2019 
11940154   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 5/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    04.06.2019  19.06.2019  30.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť