Faktúry 2013 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340274   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  strava pre troch detí  112,02 
bez DPH
Zmluva    16.04.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340273   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  za ubytovanie január-jún  42,00 
bez DPH
Zmluva    16.04.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340272   Spojená škola
Okoč, Gorkého 4/90
00350206  stravné pre troch detí  135,03 
bez DPH
Zmluva    16.04.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340271   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder, Komárňanská 207/9
00305332  nájomné za II. Q/2013  227,60 
bez DPH
Zmluva    30.04.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340270   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na máj pre Šamorín  368,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340269   SPP a.s.
Bratislava, Mlynská dolina 44/a
35815256  záloha za plyn na máj pre DS  247,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2013  15.05.2013  29.5.2013 
11340268   MadNet a.s.
Veľký Meder, Kúpľná 3318
36224405  internet pre pracovisko VM  15,79 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340267   Súkromná SOŠ SD Jednota
Šamorín, Vinohradská 48
00686476  strava  25,27 
bez DPH
    07.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340266   Pyrokom spol. s.r.o
Komárno, Á.Jedlika 4854
18048455  odb. prehliadka požiarnych hydrantov D. Streda a Šamorín  53,52 
vrátane DPH
Zmluva    07.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340265   OČNÁ OPTIKA - Zuzana Paksiová
Veľký Meder, Zelezničná 4
37491377  optické pomôcky pre dvoch detí  120,01 
vrátane DPH
    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340264   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energia- záloha pre D. Streda a Šamorín I.  248,11 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340263   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el. energia- záloha preVM  810,86 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340262   RealNet s.r.o
Dunajská Streda, Bratislavská 4
36235547  internet pre Šamorín I. a II.  30,00 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340261   PED-INT s.r.o
Veľký Meder, Tichá 2086/132
36354139  laboratórne vyšetrenia  48,52 
bez DPH
  Obj. č. 11/2013  10.05.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340260   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn pre VM  4 890,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.04.2013  15.05.2013  24.5.2013 
11340259   UPC DTH
Bratislava 3
23716367  KTV DS  11,06 
bez DPH
Zmluva    06.05.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340258   MRI s.r.o
Bratislava, Vajnorská 136
44939043  poplatok za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    06.05.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340257   ŠJ pri ZŠ
Veľký Meder, nám. B.Bartóka 20
36081060  strava  256,85 
bez DPH
Zmluva    06.05.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340256   PROEKO BA s.r.o
Bratislava, Strmý vŕšok 18
35900831  účastnícky poplatok pre 2 osôb- odb.seminár  118,00 
vrátane DPH
    06.05.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340255   ÚPSVaR
Dunajská Streda, Ádorská 41
37847554  za neplnenie povinného podielu  930,00 
bez DPH
Výzva    29.04.2013  10.05.2013  24.5.2013 
11340254   HOBBY Németh s.r.o
Veľký Meder, Želiarská 471/20A
44852835  údržbársky materiál  24,46 
vrátane DPH
  Ročná objed. č. 4/2013  30.04.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340253   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj 286/9
36081086  strava  42,44 
bez DPH
Zmluva    30.04.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340252   PNEUSERVIS -Beke Lad. ml.
Dunajská Streda, Októbrová 257/3
32309147  letné pneumatiky + výmena pneumatík  290,00 
vrátane DPH
  Obj. č. 9/2013  03.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340251   Súkromná SOŠ
Dunajská Streda,Trhovisko 2294/15
90000154  strava  27,93 
bez DPH
Zmluva    06.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340250   Stredná zdravotná škola
Dunajská Streda, Športová 349/34
00607312  strva  29,19 
bez DPH
    06.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
11340249   Rácz Ľudovít Ing. -LULO
Dunajská Streda, S. Petőfiho 4630/29
35021934  vyhotovanie geometrického plánu nazameranie stavieb  288,00 
vrátane DPH
    24.04.2013  03.05.2013  24.5.2013 
11340248   Slovak Telekom a.s
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. volania   0,44 
vrátane DPH
Zmluva    19.04.2013  03.05.2013  24.5.2013 
11340247   Orange Slovakia a.s
Bratislava, Metodova 8
35697270  popl. za volania  34,34 
vrátane DPH
Zmluva    24.04.2013  03.05.2013  24.5.2013 
11340246   PosTel s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková č. 471/8
36238023  náplne do tlalčiarní a materiál na rozsírenie IT  435,68 
vrátane DPH
  Obj. č. 10/2013  24.04.2013  03.05.2013  24.5.2013 
11340245   SOŠ dreváska
Bratislava, Pavlovičova 3
31754104  ubytovanie  18,00 
bez DPH
Rozhodnutie    24.04.2013  03.05.2013  24.5.2013 
11340233   EDENRED slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky pre zamestancov na máj  2 838,50 
bez DPH
Zmluva    03.05.2013  07.05.2013  24.5.2013 
11340232   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a palivo do kosačky  226,77 
vrátane DPH
Zmluva    09.05.2013  22.05.2013  24.5.2013 
11340231   SOŠ polygrafická
835 26 Bratislava, Račianska 190
00894915  strava a ubytovanie  110,00 
bez DPH
    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340180   DinersClub Slovakia s.r.o
811 06 Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHL a údržb. materiál- nákup s kartou  155,58 
vrátane DPH
Zmluva    08.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340230   Slovak Telekom a.s.
825 13 Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telef. popl. D. Streda a V. Meder a internet D. Streda  77,70 
vrátane DPH
Zmluva    09.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340229   Západosl. vod. spol. OZ
929 01 D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné Šamorín I-II  33,96 
vrátane DPH
Zmluva    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340228   Západosl. vod. spol. OZ
929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné D. Streda  125,50 
vrátane DPH
Zmluva    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340227   Západosl. vod. spol. OZ
929 01 D. Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  vodné, stočné pre V. Meder  316,96 
vrátane DPH
Zmluva    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340226   ŠJ pri ŽŠ
929 01 D. Streda, Komenského 1219/1
36086789  strava  18,18 
bez DPH
Zmluva    18.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
11340225   Liečebno vých. sanatórium
831 01 Bratislava, Hrdličkova 21
31789871  za pobyt dieťaťa- máj  85,00 
bez DPH
Rozhodnutie    17.04.2013  24.04.2013  13.5.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť