Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540527   Marcateo Slovakia s.r.o
Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín
47243015  servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks  79,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150129  10.12.2015  17.12.2015 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015 
1421540522   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrad trov exekúcie Ex 58/1998  23,02 
vrátane DPH
Ex 58/1998  xxx  09.12.2015  17.12.2015 
1421540518   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany  572,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150121  07.12.2015  17.12.2015 
1421540532   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  159,39 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540534   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks  17 589,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150122  11.12.2015  17.12.2015 
1421540533   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 210 ks  796,95 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150123  11.12.2015  17.12.2015 
1421540498   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   197,34 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150120  02.12.2015  17.12.2015 
1421540497   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  22,77 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150119  02.12.2015  17.12.2015 
1421540523   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 934/01  xxx  09.12.2015  21.12.2015 
1421540521   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997  26,06 EUR 
vrátane DPH
Ex 1792/1997  xxx  09.12.2015  21.12.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015 
1421540519   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1446/1996  xxx  09.12.2015  21.12.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky 01.11-30.11.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540513   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštových poukážok 11/2015   10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015 
1421540504   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540500   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 31.10.-27.11.2015  77,02 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540499   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné obdobie 29.10-26.11.2015  287,38 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540496   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.12.2015  09.12.2015 
1421540495   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 894/2000  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 894/2000  xxx  02.12.2015  09.12.2015 
1421540494   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie EX1433/97  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1433/97  xxx  01.12.2015  09.12.2015 
1421540492   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
11960507  školenie referenských vodičov  252,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV140163  27.11.2015  09.12.2015 
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH
6300220134    09.11.2015   
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015   
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015 
1421540488   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 195,84 EUR  
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150116  20.11.2015  27.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť